Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 17.945.676,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 350.000,00 )
   0002410/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 160.000,00
   0002376/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 110.000,00
   0002375/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 80.000,00
       Total R$ 350.000,00
Total R$ 350.000,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 50.000,00 )
   0002364/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 15.000,00 )
   0002310/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 47.000,00 )
   0002300/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 20.000,00
   0002299/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 15.000,00
   0002297/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.000,00
   0002287/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.000,00
       Total R$ 47.000,00
Total R$ 47.000,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 130.000,00 )
   0001592/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 120.000,00
   0001588/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 10.000,00
       Total R$ 130.000,00
Total R$ 130.000,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 40.000,00 )
   0001557/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 12.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 19.060.677,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 218.065,66 ) (Continua na próxima página)
   0002376/2025 0002399/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.502,63
   0000376/2025 0002398/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.618,89
   0002364/2025 0002397/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.286,73
   0000505/2025 0002396/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 15.360,16
   0001111/2025 0002395/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 5.741,15
   0002287/2025 0002394/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.049,68
   0000491/2025 0002393/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 950,21
   0002299/2025 0002391/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 7.568,29
   0002300/2025 0002390/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 1.173,64
   0000493/2025 0002389/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 5.480,25
   0001588/2025 0002388/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.517,25
   0000469/2025 0002386/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 501,29
   0000869/2025 0002385/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 116,22
   0000504/2025 0002374/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.150,14
   0001123/2025 0002373/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 20.684,62
   0000489/2025 0002372/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 748,63
   0001094/2025 0002371/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 74.196,90
   0001592/2025 0002370/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 32.748,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 19.561.394,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 217.533,59 ) (Continua na próxima página)
   0002399/2025 0003011/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.410,18
   0002398/2025 0003010/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.618,89
   0002397/2025 0002985/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.286,73
   0002396/2025 0002984/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 15.314,16
   0002395/2025 0002983/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 5.727,07
   0002394/2025 0002982/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.044,81
   0002393/2025 0002981/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 950,21
   0002391/2025 0002980/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 7.536,36
   0002390/2025 0002979/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 1.170,76
   0002389/2025 0002978/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 5.480,25
   0002388/2025 0002977/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.513,50
   0002386/2025 0002976/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 500,05
   0002385/2025 0002975/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 115,93
   0002374/2025 0002974/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.147,38
   0002373/2025 0002973/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 20.633,98
   0002372/2025 0002972/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 746,81
   0002371/2025 0002971/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 74.016,42
   0002370/2025 0002970/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 32.668,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 15.377.865,27 )
  24/01/2024000012/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, OU ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR , DE GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.VIGENTER$ 6.350.650,00
  15/09/2020000063/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS EM GERAL, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE OLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA - COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS, BEM COMO A AQUISICAO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.448.000,00
  18/02/2020000018/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, ADITIVO ARLA 32), COM UTILIZACAO DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA MUNICIPALRESCISAOR$ 3.601.220,00
  13/01/2019000006/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, ADITIVO ARLA 32), ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TARJA PRETA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTETERMINO DE PRAZOR$ 2.977.995,27
        Total R$ 15.377.865,27
Total R$ 15.377.865,27
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 1.825.000,00 )
  24/01/2024000002/2024Compra de Bens (Consumo ou Permanente)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, OU ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR , DE GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.VigenteR$ 825.000,00
  15/09/2020000063/2020Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS EM GERAL, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE OLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA - COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS, BEM COMO A AQUISICAO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  18/02/2020000018/2020Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, ADITIVO ARLA 32), COM UTILIZACAO DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
        Total R$ 1.825.000,00
Total R$ 1.825.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 436.000,00 )
  24/01/2024000004/2024Compra de Bens (Consumo ou Permanente)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, OU ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR , DE GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.VigenteR$ 134.000,00
  15/09/2020000063/2020Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS EM GERAL, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE OLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA - COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS, BEM COMO A AQUISICAO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  18/02/2020000018/2020Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, ADITIVO ARLA 32), COM UTILIZACAO DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 102.000,00
        Total R$ 436.000,00
Total R$ 436.000,00
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