Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoPeriodicidade
Publicado em
Ano
Mês
Descrição Documentos Tamanho
 
 
  
Não se Aplica04/04/20252025 Relatório de Auditoria 002/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.3.3. Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação - UG Saúde.Relatório de Auditoria 002_2024 (1).pdf123.57 KB
Não se Aplica04/04/20252024 Relatório de Auditoria 004/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.3.3. Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação - UG Assistência.Relatório de Auditoria 004_2024 (1).pdf145.3 KB
Não se Aplica04/04/20252024 Relatório de Auditoria 006/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.1.3, 1.3.6, 2.1.2, 2.1.5, 1.3.3, 1.1.2, 2.2.28 e 2.2.32 da Tabela Referencial 1 da IN 68/2020 TCEES - UG Prefeitura/Governo.06. Relatório de Auditoria 006_2024 .pdf195.11 KB
Não se Aplica17/03/20252024 Relatório de Audditoria 007/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.4.1 Educação – aplicação mínima e 1.4.2 Educação – remuneração dos profissionais do magistério - UG Prefeitura (Governo).04. relatório de Auditoria 007_2024.pdf0,26MB
Não se Aplica13/03/20252024 Relatório de Audditoria 008/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.4.7. Despesas com pessoal – na UG Prefeitura - Secretaria M. de Administração.RELATÓRIO DE AUDITORIA 008_2024.pdf0,14MB
Não se Aplica13/03/20252024 Relatório de Audditoria 005/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.1.2 - Despesas - Realização Sem Prévio Empenho - na UG Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos.06. Relatório de Auditoria 005_2024.pdf0,14MB
Não se Aplica13/03/20252024 Relatório de Audditoria 003/2024 - Auditoria realizada para verificação do ponto de controle 1.1.2 - Despesas - Realização Sem Prévio Empenho - na UG Saúde.07. Relatório de Auditoria 003_2024.pdf0,17MB
Não se Aplica18/12/20242024 Relatório de Auditoria Especial 001/2024 - Auditoria realiada tendo como objeto o pagamento de horas extras aos servidores públicos lotados nas Secretarias de Obras e Infraestrutura Urbana e de Agricultura, com base em denúncias recebidas pela Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrnate - ES.13._Relatorio_de_Auditoria_001_2024_assinado.pdf0,28MB
Não se Aplica30/09/20242024 SITUAÇÃO DAS AUDITORIAS 2024Auditorias 2024.pdf0,08MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 007/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_007_2023_assinado.pdf0,11MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 006/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_006_2023_assinado.pdf0,11MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 005/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_05_2023_assinado.pdf0,18MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 004/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_004_2023_assinado.pdf0,11MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 003/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_003_2023_assinado.pdf0,11MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 002/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_002_2023_assinado.pdf0,11MB
Não se Aplica02/04/20242023 Relatório de Auditoria 001/2023 - Auditoria realiada tendo como objeto pontos de controle selecionados da Tabela Refrencial 01 do IN 68/2020 do TCEES.Relatorio_de_Auditoria_001_2023_assinado.pdf0,11MB
Trimestral26/01/20242023 Avaliação Interna da Transparência Ativa e Passiva - 4º Trimestre de 2023.Avalição Interna da Transparência_ 4 Trimestre de 2023.pdf0,09MB
Trimestral06/10/20232023 Avaliação Interna da Transparência Ativa e Passiva - 3º Trimestre de 2023.Avalição Interna da Transparência_ 3 Trimestre de 2023.pdf0,09MB
Anual04/08/20232023 Auditorias 2023Auditorias.pdf0,03MB
Trimestral20/07/20232023 Avaliação Interna da Transparência Ativa e Passiva - 2º Trimestre de 2023.Avalição Interna da Transparência_ 2 Trimestre de 2023.pdf0,09MB
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS