Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.333.793,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/11/2024 ( Total -R$ 27.931,15 )
   0006133/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 17.112,00
   0005749/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 9.744,71
   0005017/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 1.074,44
       Total -R$ 27.931,15
Total -R$ 27.931,15
 Data: 16/10/2024 ( Total -R$ 35.623,50 )
   0005457/2024 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 18.126,00
   0005465/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 79.200,00
   0006155/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 61.702,50
       Total -R$ 35.623,50
Total -R$ 35.623,50
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 36.000,00 )
   0006133/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 36.000,00
       Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00
 Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 155.891,04 )
   0000427/2024 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 228.947,60
   0006053/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 73.056,56
       Total -R$ 155.891,04
Total -R$ 155.891,04
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 34.152,00 )
   0005749/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 34.152,00
       Total R$ 34.152,00
Total R$ 34.152,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 154.800,00 )
   0005465/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 79.200,00
   0005457/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 75.600,00
       Total R$ 154.800,00
Total R$ 154.800,00
 Data: 03/09/2024 ( Total -R$ 19.222,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.229.374,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 18.888,00 )
   0006133/2024 0008763/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.888,00
        Total R$ 18.888,00
Total R$ 18.888,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 86.109,79 )
   0006155/2024 0007921/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 22.054,50
   0006155/2024 0007917/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 39.648,00
   0005749/2024 0007914/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 24.407,29
        Total R$ 86.109,79
Total R$ 86.109,79
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 73.056,56 )
   0006053/2024 0007623/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 73.056,56
        Total R$ 73.056,56
Total R$ 73.056,56
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 57.474,00 )
   0005457/2024 0007016/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 17.706,00
   0005457/2024 0007015/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 39.768,00
        Total R$ 57.474,00
Total R$ 57.474,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 8.925,56 )
   0005017/2024 0006258/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.925,56
        Total R$ 8.925,56
Total R$ 8.925,56
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 62.746,50 )
   0004926/2024 0006084/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 15.576,00
   0003668/2024 0006083/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.792,00
   0003668/2024 0006080/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 19.500,00
   0003688/2024 0006079/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.878,50
        Total R$ 62.746,50
Total R$ 62.746,50
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 23.678,72 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.111.896,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 17.943,60 )
   0008763/2024 0010315/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.943,60
         Total R$ 17.943,60
Total R$ 17.943,60
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 81.804,30 )
   0007921/2024 0009438/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.951,77
   0007917/2024 0009437/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 37.665,60
   0007914/2024 0009436/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 23.186,93
         Total R$ 81.804,30
Total R$ 81.804,30
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 69.403,73 )
   0007623/2024 0009078/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 69.403,73
         Total R$ 69.403,73
Total R$ 69.403,73
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 54.600,30 )
   0007016/2024 0008614/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 16.820,70
   0007015/2024 0008612/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 37.779,60
         Total R$ 54.600,30
Total R$ 54.600,30
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 8.479,28 )
   0006258/2024 0007629/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.479,28
         Total R$ 8.479,28
Total R$ 8.479,28
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 59.609,17 )
   0006084/2024 0007164/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.157,60
   0006083/2024 0007163/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.792,00
   0006080/2024 0007162/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 18.525,00
   0006079/2024 0007161/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.134,57
         Total R$ 59.609,17
Total R$ 59.609,17
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 57.713,65 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.234.519,50 )
  07/08/2024000059/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS (ROLO COMPACTADOR),COM OPERADOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATADA, A FIM DE ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTES.TERMINO DE PRAZOR$ 236.993,10
  10/10/2023000089/2023OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM O USO DE REVSOL EM DIVERSOS LUGARES NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESTERMINO DE PRAZOR$ 997.526,40
        Total R$ 1.234.519,50
Total R$ 1.234.519,50
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