Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 110.787,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 2.820,00 )
   0000419/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.820,00
       Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 3.540,00 )
   0006254/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.540,00
       Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 540,00 )
   0004270/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 540,00
       Total R$ 540,00
Total R$ 540,00
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 270,00 )
   0003111/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 270,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 330,00 )
   0002512/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 330,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 3.045,00 )
   0001512/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.045,00
       Total R$ 3.045,00
Total R$ 3.045,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 2.250,00 )
   0000172/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.250,00
       Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 04/08/2022 ( Total R$ 1.155,00 )
   0005351/2022 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.155,00
       Total R$ 1.155,00
Total R$ 1.155,00
 Data: 24/03/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
   0002077/2022 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.050,00
       Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 15/10/2021 ( Total R$ 2.530,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 110.787,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000419/2024 0001538/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000419/2024 0000648/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 3.540,00 )
   0006254/2023 0008277/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.540,00
        Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 540,00 )
   0004270/2023 0005778/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 540,00
        Total R$ 540,00
Total R$ 540,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 270,00 )
   0003111/2023 0003534/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 270,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 465,00 )
   0002512/2023 0003212/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 330,00
   0001512/2023 0003211/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 135,00
        Total R$ 465,00
Total R$ 465,00
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 3.660,00 )
   0001512/2023 0001633/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.910,00
   0000172/2023 0001632/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 750,00
        Total R$ 3.660,00
Total R$ 3.660,00
 Data: 18/01/2023 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000172/2023 0000164/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 30/08/2022 ( Total R$ 1.560,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 110.787,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001538/2024 0001786/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000648/2024 0000637/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.320,00
         Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 3.540,00 )
   0008277/2023 0009397/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.540,00
         Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 540,00 )
   0005778/2023 0006511/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 540,00
         Total R$ 540,00
Total R$ 540,00
 Data: 30/05/2023 ( Total R$ 270,00 )
   0003534/2023 0003960/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 270,00
         Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 465,00 )
   0003212/2023 0003628/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 330,00
   0003211/2023 0003627/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 135,00
         Total R$ 465,00
Total R$ 465,00
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 3.660,00 )
   0001633/2023 0001843/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.910,00
   0001632/2023 0001842/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 750,00
         Total R$ 3.660,00
Total R$ 3.660,00
 Data: 19/01/2023 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000164/2023 0000160/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 05/09/2022 ( Total R$ 1.560,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 7.905,00 )
  28/03/2014000039/2014COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DE ALTO CAXIXE NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS (PEDREIRO, OPERADOR DE MAQUINA, SERVICO BRACAL).TERMINO DE PRAZOR$ 7.905,00
        Total R$ 7.905,00
Total R$ 7.905,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS