Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 94.410,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 14.100,00 )
   0005772/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 14.100,00
       Total R$ 14.100,00
Total R$ 14.100,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 10.575,00 )
   0005516/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 10.575,00
       Total R$ 10.575,00
Total R$ 10.575,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 12.925,00 )
   0002566/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 12.925,00
       Total R$ 12.925,00
Total R$ 12.925,00
 Data: 20/10/2023 ( Total -R$ 16.217,90 )
   0003660/2023 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS-R$ 16.217,90
       Total -R$ 16.217,90
Total -R$ 16.217,90
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 16.217,90 )
   0003660/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 16.217,90
       Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 16.217,90 )
   0003166/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.217,90
       Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 1.900,00 )
   0001904/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 950,00
   0001903/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 475,00
   0001902/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 475,00
       Total R$ 1.900,00
Total R$ 1.900,00
 Data: 20/07/2022 ( Total R$ 16.217,90 )
   0004944/2022 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.217,90
       Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 8.990,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 80.310,80 )
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 10.575,00 )
   0005516/2024 0006902/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 10.575,00
        Total R$ 10.575,00
Total R$ 10.575,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 12.925,00 )
   0002566/2024 0003955/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 12.925,00
        Total R$ 12.925,00
Total R$ 12.925,00
 Data: 20/06/2023 ( Total R$ 950,00 )
   0001904/2023 0004128/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 950,00
        Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 950,00 )
   0001902/2023 0004122/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 475,00
   0001903/2023 0004120/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 475,00
        Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 16.217,90 )
   0003166/2023 0003935/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.217,90
        Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 26/07/2022 ( Total R$ 16.217,90 )
   0004944/2022 0005697/2022 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.217,90
        Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 04/04/2022 ( Total R$ 8.990,00 )
   0000489/2022 0002262/2022 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 8.990,00
        Total R$ 8.990,00
Total R$ 8.990,00
 Data: 16/09/2021 ( Total R$ 8.990,00 )
   0003108/2021 0005217/2021 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 8.990,00
        Total R$ 8.990,00
Total R$ 8.990,00
 Data: 26/08/2021 ( Total R$ 4.495,00 )
   0002978/2021 0004756/2021 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.495,00
        Total R$ 4.495,00
Total R$ 4.495,00
        Total R$ 80.310,80
Total R$ 80.310,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 64.092,90 )
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 10.575,00 )
   0006902/2024 0008022/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 10.575,00
         Total R$ 10.575,00
Total R$ 10.575,00
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 12.925,00 )
   0003955/2024 0004454/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 12.925,00
         Total R$ 12.925,00
Total R$ 12.925,00
 Data: 21/06/2023 ( Total R$ 950,00 )
   0004128/2023 0004772/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 950,00
         Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 20/06/2023 ( Total R$ 950,00 )
   0004122/2023 0004717/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 475,00
   0004120/2023 0004716/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 475,00
         Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 16.217,90 )
   0003935/2023 0004399/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.217,90
         Total R$ 16.217,90
Total R$ 16.217,90
 Data: 06/04/2022 ( Total R$ 8.990,00 )
   0002262/2022 0002583/2022 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 8.990,00
         Total R$ 8.990,00
Total R$ 8.990,00
 Data: 17/09/2021 ( Total R$ 8.990,00 )
   0005217/2021 0005962/2021 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 8.990,00
         Total R$ 8.990,00
Total R$ 8.990,00
 Data: 30/08/2021 ( Total R$ 4.495,00 )
   0004756/2021 0005388/2021 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.495,00
         Total R$ 4.495,00
Total R$ 4.495,00
         Total R$ 64.092,90
Total R$ 64.092,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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