Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.024.340,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total -R$ 2.760,60 )
   0000228/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 2.760,60
       Total -R$ 2.760,60
Total -R$ 2.760,60
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 23.478,00 )
   0000820/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 2.322,00
   0002210/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.900,00
   0002208/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.900,00
       Total R$ 23.478,00
Total R$ 23.478,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 12.900,00 )
   0000820/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.900,00
       Total R$ 12.900,00
Total R$ 12.900,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 24.100,00 )
   0000228/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 24.100,00
       Total R$ 24.100,00
Total R$ 24.100,00
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 11.015,25 )
   0007383/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 11.015,25
       Total -R$ 11.015,25
Total -R$ 11.015,25
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 682,80 )
   0001791/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 22.132,80
   0007383/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.450,00
       Total -R$ 682,80
Total -R$ 682,80
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 18.792,00 )
   0001790/2024 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 18.792,00
       Total -R$ 18.792,00
Total -R$ 18.792,00
 Data: 12/12/2024 ( Total -R$ 193,50 )
   0002956/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES-R$ 193,50
       Total -R$ 193,50
Total -R$ 193,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.958.876,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 21.417,40 )
   0000228/2025 0002188/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.839,40
   0000820/2025 0002186/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.578,00
        Total R$ 21.417,40
Total R$ 21.417,40
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 10.434,75 )
   0007383/2024 0010266/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.434,75
        Total R$ 10.434,75
Total R$ 10.434,75
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 35.817,60 )
   0004512/2024 0008786/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 11.029,50
   0001790/2024 0008785/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 696,00
   0004611/2024 0008784/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.168,90
   0001791/2024 0008782/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.923,20
        Total R$ 35.817,60
Total R$ 35.817,60
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 55.401,00 )
   0004512/2024 0007547/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.184,05
   0001791/2024 0007546/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.828,00
   0001790/2024 0007545/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.392,00
   0004509/2024 0007544/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.565,85
   0004611/2024 0007543/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 30.431,10
        Total R$ 55.401,00
Total R$ 55.401,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 82.837,20 )
   0001790/2024 0006953/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.300,75
   0004512/2024 0006952/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 73.536,45
        Total R$ 82.837,20
Total R$ 82.837,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.922.041,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 21.160,39 )
   0002188/2025 0002426/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.709,33
   0002186/2025 0002425/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.451,06
         Total R$ 21.160,39
Total R$ 21.160,39
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 10.309,53 )
   0010266/2024 0012029/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.309,53
         Total R$ 10.309,53
Total R$ 10.309,53
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 35.387,78 )
   0008786/2024 0010426/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.888,79
   0008785/2024 0010425/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 696,00
   0008784/2024 0010424/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.879,79
   0008782/2024 0010423/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.923,20
         Total R$ 35.387,78
Total R$ 35.387,78
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 54.736,19 )
   0007547/2024 0008732/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.021,14
   0007546/2024 0008730/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.828,00
   0007545/2024 0008731/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.392,00
   0007544/2024 0008729/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.565,85
   0007543/2024 0008728/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 29.929,20
         Total R$ 54.736,19
Total R$ 54.736,19
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 81.843,15 )
   0006953/2024 0008228/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.300,75
   0006952/2024 0008227/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 72.542,40
         Total R$ 81.843,15
Total R$ 81.843,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 553.513,60 )
  19/09/2022000083/2022OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE TREVO PROXIMO AO POSTO FALQUETO.VIGENTER$ 250.551,92
  24/04/2019000044/2019PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE ( CBUQ) PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. Em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 000049/2018 oriunda do Pregao Presencial nº 000031/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 129.000,00
  06/12/2016000089/2016PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA ELIZABETH MINETE PERIMTERMINO DE PRAZOR$ 173.961,68
        Total R$ 553.513,60
Total R$ 553.513,60
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS