Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 17.299,50 )
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 15.681,50 )
   0004938/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.681,50
       Total R$ 15.681,50
Total R$ 15.681,50
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0003806/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 718,00 )
   0006249/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 718,00
       Total R$ 718,00
Total R$ 718,00
       Total R$ 17.299,50
Total R$ 17.299,50
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 16.581,50 )
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 15.681,50 )
   0004938/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 15.681,50
       Total R$ 15.681,50
Total R$ 15.681,50
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0003806/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
       Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 17.299,50 )
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 16.581,50 )
   0004938/2025 0006970/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.681,50
   0003806/2025 0006968/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 900,00
        Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 718,00 )
   0006249/2024 0008406/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 718,00
        Total R$ 718,00
Total R$ 718,00
        Total R$ 17.299,50
Total R$ 17.299,50
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 16.581,50 )
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 16.581,50 )
   0004938/2025 0006970/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 15.681,50
   0003806/2025 0006968/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 900,00
        Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
        Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 17.299,50 )
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 16.581,50 )
   0006970/2025 0008400/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.681,50
   0006968/2025 0008399/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 900,00
         Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 718,00 )
   0008406/2024 0010059/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 718,00
         Total R$ 718,00
Total R$ 718,00
         Total R$ 17.299,50
Total R$ 17.299,50
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 16.581,50 )
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 16.581,50 )
   0006968/2025 0008399/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 900,00
   0006970/2025 0008400/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 15.681,50
         Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
         Total R$ 16.581,50
Total R$ 16.581,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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