Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.282.590,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total -R$ 5.090,75 )
   0004442/2024 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS-R$ 5.090,75
       Total -R$ 5.090,75
Total -R$ 5.090,75
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 21.588,34 )
   0006699/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.506,40
   0006697/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.252,14
   0006696/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.555,50
   0006692/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.274,30
       Total R$ 21.588,34
Total R$ 21.588,34
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 797,50 )
   0006664/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 797,50
       Total R$ 797,50
Total R$ 797,50
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.516,21 )
   0006638/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 129,04
   0006637/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 1.387,17
       Total R$ 1.516,21
Total R$ 1.516,21
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 1.745,40 )
   0006299/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.745,40
       Total R$ 1.745,40
Total R$ 1.745,40
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 4.039,21 )
   0006292/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 234,00
   0006285/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.207,96
   0006281/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 2.472,65
   0006264/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 124,60
       Total R$ 4.039,21
Total R$ 4.039,21
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.207.228,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 1.207,96 )
   0006285/2024 0008488/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.207,96
        Total R$ 1.207,96
Total R$ 1.207,96
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 7.912,30 )
   0005501/2024 0008466/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTESR$ 1.890,85
   0006264/2024 0008465/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 124,60
   0006292/2024 0008464/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 234,00
   0006281/2024 0008463/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 2.472,65
   0004471/2024 0008462/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.444,80
   0006299/2024 0008422/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.745,40
        Total R$ 7.912,30
Total R$ 7.912,30
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 179,14 )
   0006215/2024 0008258/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 179,14
        Total R$ 179,14
Total R$ 179,14
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 6.369,99 )
   0005584/2024 0007895/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.369,99
        Total R$ 6.369,99
Total R$ 6.369,99
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 5.575,20 )
   0006111/2024 0007794/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTESR$ 5.575,20
        Total R$ 5.575,20
Total R$ 5.575,20
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 13.672,30 )
   0003639/2024 0007556/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 7.272,50
   0005532/2024 0007554/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 6.399,80
        Total R$ 13.672,30
Total R$ 13.672,30
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 1.393,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.187.478,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.207,96 )
   0008488/2024 0010064/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.207,96
         Total R$ 1.207,96
Total R$ 1.207,96
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 7.912,30 )
   0008466/2024 0010027/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTESR$ 1.890,85
   0008465/2024 0010026/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 124,60
   0008464/2024 0010025/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 234,00
   0008463/2024 0010024/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 2.472,65
   0008462/2024 0009957/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.444,80
   0008422/2024 0010010/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.745,40
         Total R$ 7.912,30
Total R$ 7.912,30
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 179,14 )
   0008258/2024 0009775/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 179,14
         Total R$ 179,14
Total R$ 179,14
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.369,99 )
   0007895/2024 0009260/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.369,99
         Total R$ 6.369,99
Total R$ 6.369,99
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 5.575,20 )
   0007794/2024 0009212/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTESR$ 5.575,20
         Total R$ 5.575,20
Total R$ 5.575,20
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 24.841,73 ) (Continua na próxima página)
   0007556/2024 0008845/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 7.272,50
   0007554/2024 0008844/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 6.399,80
   0007505/2024 0008846/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.048 - CONSTRUCAO DE CALCADA CIDADA, ADEQUACAO CALCADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTESR$ 1.393,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 234.305,45 )
  28/08/2023000083/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000169/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023TERMINO DE PRAZOR$ 234.305,45
        Total R$ 234.305,45
Total R$ 234.305,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 32.296,00 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000171 FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 32.296,00
        Total R$ 32.296,00
Total R$ 32.296,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 25.451,75 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00170 ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 25.451,75
        Total R$ 25.451,75
Total R$ 25.451,75
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