Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 705.615,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 980,00 )
   0007170/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 980,00
       Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 149,70 )
   0007094/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 149,70
       Total R$ 149,70
Total R$ 149,70
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 1.359,95 )
   0007025/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.359,95
       Total R$ 1.359,95
Total R$ 1.359,95
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 30.000,00 )
   0005787/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0005035/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 1.560,00 )
   0005020/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.560,00
       Total R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0004919/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 4.840,50 )
   0004366/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 4.840,50
       Total R$ 4.840,50
Total R$ 4.840,50
 Data: 12/06/2025 ( Total -R$ 848,30 )
   0003615/2025 Anulacao002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS-R$ 848,30
       Total -R$ 848,30
Total -R$ 848,30
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 848,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 704.049,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 20.520,00 )
   0005787/2025 0010188/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 20.520,00
        Total R$ 20.520,00
Total R$ 20.520,00
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 980,00 )
   0007170/2025 0009894/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 980,00
        Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.820,00 )
   0005787/2025 0009558/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 2.820,00
        Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 99,10 )
   0007094/2025 0009371/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 99,10
        Total R$ 99,10
Total R$ 99,10
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 1.359,95 )
   0007025/2025 0008904/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.359,95
        Total R$ 1.359,95
Total R$ 1.359,95
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 3.880,00 )
   0005787/2025 0008453/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.880,00
        Total R$ 3.880,00
Total R$ 3.880,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 1.300,00 )
   0005035/2025 0007787/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.300,00
        Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 2.780,00 )
   0005787/2025 0007616/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.780,00
        Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 4.700,00 )
   0005035/2025 0006838/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.700,00
        Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 1.560,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 682.549,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 2.820,00 )
   0009558/2025 0011144/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 2.820,00
         Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 99,10 )
   0009371/2025 0010947/2025 OriginalOrçamentária001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 99,10
         Total R$ 99,10
Total R$ 99,10
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 1.359,95 )
   0008904/2025 0010830/2025 OriginalOrçamentária002 - CULTURA2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.359,95
         Total R$ 1.359,95
Total R$ 1.359,95
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 3.880,00 )
   0008453/2025 0009974/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.880,00
         Total R$ 3.880,00
Total R$ 3.880,00
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 1.300,00 )
   0007787/2025 0009285/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.300,00
         Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 2.780,00 )
   0007616/2025 0008989/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.780,00
         Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 4.700,00 )
   0006838/2025 0008052/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.700,00
         Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 1.560,00 )
   0005983/2025 0007183/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.560,00
         Total R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 5.440,50 )
   0005827/2025 0006993/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 4.840,50
   0005825/2025 0006992/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 600,00
         Total R$ 5.440,50
Total R$ 5.440,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 209.573,84 )
  19/09/2025000068/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFORNECIMENTO DE MARMITA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE EXECUTAM SUAS ATIVIDADES FORA DA SEDE DO MUNICPIO Como de conhecimento, diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, por diversas vezes exercem suas atividades fora da sede do município, principalmente os lotados nos cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Motoristas. Pelo exposto, prezando pela agilidade nos serviços, economia de combustível, redução de depreciação de veículos, bem como garantir qualidade de trabalho aos servidores, usa se da boa prática de fornecer marmita aos servidores que estiverem atuando fora da sede do município, evitando assim que os mesmos tenham que se locomover do local de trabalho até suas casas ou até o refeitório da Secretaria de Obras, localizado na Garagem da Prefeitura Municipal para aquecerem seus alimentos, haja vista, que quando estão atuando fora, não há local apropriado para o aquecimento dos mesmos. VIGENTER$ 30.000,00
  08/05/2025000035/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS. TÉRMINO DE PRAZOR$ 4.391,20
  08/04/2020000033/2020PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER DIVERSAS SECRATARIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTÉRMINO DE PRAZOR$ 9.500,00
  25/03/2019000030/2019PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE. EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº000038/2018 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 000022/2018.TÉRMINO DE PRAZOR$ 5.812,50
  11/01/2018000007/2018PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSO presente contrato tem por finalidade A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16 DE 2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANATÉRMINO DE PRAZOR$ 12.300,00
  26/12/2017000133/2017PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  03/02/2017000014/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, O FORNECEIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2016, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. TÉRMINO DE PRAZOR$ 15.388,80
  08/05/2015000065/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.290,00
  08/05/2015000064/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.RESCISÃOR$ 420,00
  07/05/2015000059/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.165,00
  17/03/2015000030/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº053/2014, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.TÉRMINO DE PRAZOR$ 17.061,00
  20/03/2014000037/2014COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2013.TÉRMINO DE PRAZOR$ 10.740,00
  11/01/2011000017/2011COMPRAAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O ANOTÉRMINO DE PRAZOR$ 60.005,34
  13/07/2009000143/2009COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, SELF SERVICE E REFEIÇÕES COMPLETAS E COFEE BREAK PARA DIVERSAS SECRETARIAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  03/02/2009000013/2009COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)o fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentos) marmitex nº8, tipo isopor, capacidade para 800 (oitocentos) a 900 (novecentas) gramas, com o cardápio variado a seguir: arroz, feijão, macarrão, polenta, legumes cozidos, 02 (dois) tipos de carnes, uma fritura, sendo que diversificada, conforme Carta Convite nº 001/200903022009TÉRMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 209.573,84
Total R$ 209.573,84
Entidade: Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 620,00 )
  08/05/2025000004/2025Prestação de ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS. TÉRMINO DE PRAZOR$ 620,00
        Total R$ 620,00
Total R$ 620,00
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