Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 6.687,32 )
 Data: 15/03/2022 ( Total R$ 6.424,84 )
   0001877/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 6.424,84
       Total R$ 6.424,84
Total R$ 6.424,84
 Data: 13/10/2021 ( Total R$ 159,87 )
   0004875/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 159,87
       Total R$ 159,87
Total R$ 159,87
 Data: 19/08/2020 ( Total R$ 102,61 )
   0003759/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 102,61
       Total R$ 102,61
Total R$ 102,61
       Total R$ 6.687,32
Total R$ 6.687,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 6.687,32 )
 Data: 16/03/2022 ( Total R$ 6.424,84 )
   0001877/2022 0001506/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 6.424,84
        Total R$ 6.424,84
Total R$ 6.424,84
 Data: 13/10/2021 ( Total R$ 159,87 )
   0004875/2021 0005858/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 159,87
        Total R$ 159,87
Total R$ 159,87
 Data: 19/08/2020 ( Total R$ 102,61 )
   0003759/2020 0004332/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 102,61
        Total R$ 102,61
Total R$ 102,61
        Total R$ 6.687,32
Total R$ 6.687,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.012.969,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 8.863,29 )
   0003413/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.468,95
   0003418/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.186,03
   0003409/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 577,91
   0003403/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.630,40
         Total R$ 8.863,29
Total R$ 8.863,29
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 8.863,29 )
   0002374/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.468,95
   0002380/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.186,03
   0002355/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 577,91
   0002345/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.374,40
   0002344/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 256,00
         Total R$ 8.863,29
Total R$ 8.863,29
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 8.863,29 )
   0001300/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 325,10
   0001285/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.143,85
   0001292/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.186,03
   0001203/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 577,91
   0001143/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.630,40
         Total R$ 8.863,29
Total R$ 8.863,29
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 256,00 )
   0000408/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 256,00
         Total R$ 256,00
Total R$ 256,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 20.000,00 )
  21/05/2025000040/2025PRESTACAO DE SERVICOSCHAMAMENTO PUBLICO, PARA PERMISSAO DE USO DE ESPACO PUBLICO VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE TERMOMETRO DE RUA COM RELOGIO ANALOGICO, DANDO PREFERENCIA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA TAMBEM PODENDO COMPOR COM ADORNOS EM FERRO, PEDRA ENTRE OUTROS ELEMENTOS DECORATIVOS COM VIES TURISTICO DE NO MINIMO 3 METROS DE ALTURA E 0,80 DE LARGURAVIGENTER$ 20.000,00
        Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
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