Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.348.797,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 30.809,29 )
   0004140/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.846,76
   0004139/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.103,29
   0004138/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.859,24
       Total R$ 30.809,29
Total R$ 30.809,29
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 46.854,09 )
   0003178/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.852,95
   0003177/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.689,42
   0003175/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.311,72
       Total R$ 46.854,09
Total R$ 46.854,09
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 47.270,35 )
   0002527/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.727,98
   0002523/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.852,95
   0002522/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.689,42
       Total R$ 47.270,35
Total R$ 47.270,35
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 10.846,76 )
   0002497/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.846,76
       Total R$ 10.846,76
Total R$ 10.846,76
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 11.209,87 )
   0002377/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.209,87
       Total R$ 11.209,87
Total R$ 11.209,87
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 3.503,45 )
   0002322/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.503,45
       Total R$ 3.503,45
Total R$ 3.503,45
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.791,26 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.252.625,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 47.270,35 )
   0002522/2025 0004141/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.689,42
   0002527/2025 0004140/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.727,98
   0002523/2025 0004139/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.852,95
        Total R$ 47.270,35
Total R$ 47.270,35
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 45.351,34 )
   0002165/2025 0003328/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.689,42
   0002170/2025 0003327/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.101,84
   0002322/2025 0003326/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.503,45
   0002377/2025 0003325/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.209,87
   0002497/2025 0003324/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.846,76
        Total R$ 45.351,34
Total R$ 45.351,34
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 39.879,85 )
   0001435/2025 0002492/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.611,10
   0001436/2025 0002490/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.758,40
   0001437/2025 0002486/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.510,35
        Total R$ 39.879,85
Total R$ 39.879,85
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 42.095,39 )
   0000369/2025 0001453/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.724,09
   0000508/2025 0001452/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.311,72
   0000876/2025 0001449/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.965,33
   0000511/2025 0001448/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.094,25
        Total R$ 42.095,39
Total R$ 42.095,39
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.226.725,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 46.324,94 )
   0004141/2025 0005083/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.335,63
   0004140/2025 0005082/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.453,42
   0004139/2025 0005081/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.535,89
         Total R$ 46.324,94
Total R$ 46.324,94
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 44.444,30 )
   0003328/2025 0004085/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.335,63
   0003327/2025 0004084/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.059,80
   0003326/2025 0004083/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.433,38
   0003325/2025 0004082/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.985,67
   0003324/2025 0004081/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.629,82
         Total R$ 44.444,30
Total R$ 44.444,30
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 39.082,25 )
   0002492/2025 0003088/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.358,88
   0002490/2025 0003087/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.423,23
   0002486/2025 0003086/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.300,14
         Total R$ 39.082,25
Total R$ 39.082,25
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 41.253,48 )
   0001453/2025 0001792/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.649,61
   0001452/2025 0001778/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.045,49
   0001449/2025 0001777/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.686,02
   0001448/2025 0001776/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.872,36
         Total R$ 41.253,48
Total R$ 41.253,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 602.477,50 )
  04/04/2023000028/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERALVIGENTER$ 200.496,71
  09/02/2022000018/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPALVIGENTER$ 132.208,60
  05/02/2021000018/2021PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM CARROS EXECUTIVOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 158.104,00
  26/01/2021000013/2021ADESAOCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM CARROS EXECUTIVOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 38.000,00
  30/09/2020000067/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.VIGENTER$ 73.668,19
        Total R$ 602.477,50
Total R$ 602.477,50
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