| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.317.609,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/07/2025 ( Total R$ 353,21 ) |
| |
0004178/2025
| Original | 005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | 2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | R$ 353,21 |
| | | | | | Total R$ 353,21 Total R$ 353,21 |
| | Data: 02/07/2025 ( Total R$ 843,75 ) |
| |
0004157/2025
| Original | 005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | 2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | R$ 843,75 |
| | | | | | Total R$ 843,75 Total R$ 843,75 |
| | Data: 24/06/2025 ( Total R$ 208,68 ) |
| |
0003803/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 208,68 |
| | | | | | Total R$ 208,68 Total R$ 208,68 |
| | Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.791,40 ) |
| |
0003331/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER | R$ 1.791,40 |
| | | | | | Total R$ 1.791,40 Total R$ 1.791,40 |
| | Data: 15/05/2025 ( Total R$ 709,00 ) |
| |
0003014/2025
| Original | 005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | 2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | R$ 242,16 |
| |
0003012/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 466,84 |
| | | | | | Total R$ 709,00 Total R$ 709,00 |
| | Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.153,60 ) |
| |
0002863/2025
| Original | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.153,60 |
| | | | | | Total R$ 1.153,60 Total R$ 1.153,60 |
| | Data: 02/05/2025 ( Total R$ 922,88 ) |
| |
0002799/2025
| Original | 004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 922,88 |
| | | | | | Total R$ 922,88 Total R$ 922,88 |
| | Data: 25/04/2025 ( Total -R$ 13.308,00 ) |
| |
0000821/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 4.363,50 |
| |
0001057/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 9.483,50 |
| |
0002499/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 539,00 |
| | | | | | Total -R$ 13.308,00 Total -R$ 13.308,00 |