Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.833.610,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total -R$ 1.300,00 )
   0001608/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER-R$ 1.300,00
       Total -R$ 1.300,00
Total -R$ 1.300,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.300,00 )
   0001608/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 1.300,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 17.500,00 )
   0001581/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.250,00
   0001580/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.250,00
       Total R$ 17.500,00
Total R$ 17.500,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0000467/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 260,00
       Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 18/11/2024 ( Total -R$ 975,00 )
   0004888/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 975,00
       Total -R$ 975,00
Total -R$ 975,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 260,00 )
   0006646/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 260,00
       Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 195,00 )
   0006298/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 195,00
       Total R$ 195,00
Total R$ 195,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 2.860,00 )
   0006282/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 2.470,00
   0006270/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
   0006268/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
       Total R$ 2.860,00
Total R$ 2.860,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.829.355,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 17.500,00 )
   0001580/2025 0001403/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.250,00
   0001581/2025 0001402/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.250,00
        Total R$ 17.500,00
Total R$ 17.500,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0000467/2025 0000686/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 260,00
        Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.160,00 )
   0004840/2024 0009541/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 4.160,00
        Total R$ 4.160,00
Total R$ 4.160,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 260,00 )
   0006646/2024 0008573/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 260,00
        Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.055,00 )
   0006298/2024 0008479/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 195,00
   0006282/2024 0008470/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 2.470,00
   0006270/2024 0008468/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
   0006268/2024 0008467/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
        Total R$ 3.055,00
Total R$ 3.055,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 5.700,00 )
   0006021/2024 0007715/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 5.700,00
        Total R$ 5.700,00
Total R$ 5.700,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 32.500,00 )
   0005434/2024 0006660/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.250,00
   0005121/2024 0006658/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 29.250,00
        Total R$ 32.500,00
Total R$ 32.500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.821.647,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 17.500,00 )
   0001403/2025 0001733/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.250,00
   0001402/2025 0001732/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.250,00
         Total R$ 17.500,00
Total R$ 17.500,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0000686/2025 0000866/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 260,00
         Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.160,00 )
   0009541/2024 0011225/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 4.160,00
         Total R$ 4.160,00
Total R$ 4.160,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 260,00 )
   0008573/2024 0010183/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 260,00
         Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.055,00 )
   0008479/2024 0010006/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 195,00
   0008470/2024 0010005/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 2.470,00
   0008468/2024 0010013/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
   0008467/2024 0010012/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 195,00
         Total R$ 3.055,00
Total R$ 3.055,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 5.700,00 )
   0007715/2024 0009101/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 5.700,00
         Total R$ 5.700,00
Total R$ 5.700,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 32.500,00 )
   0006660/2024 0007817/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.250,00
   0006658/2024 0007816/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 29.250,00
         Total R$ 32.500,00
Total R$ 32.500,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 941.448,86 )
  01/06/2023000063/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA COM O MATERIAL REVSOL DENTRO DO MUNICIPIO DEVENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DE REVSOL NAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0018/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 0082/2022 - PROCESSO Nº 003941/2022 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Protocolo GED nº 10718/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 210.000,00
  12/05/2023000056/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.226,10
  12/05/2023000055/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 310.951,20
  12/05/2023000057/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 9.486,25
  22/05/2020000049/2020COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA LAVADA, AREIAO BRANCO, AREIA FINA BRANCA E BRITA Nº01 PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 16.499,00
  12/03/2019000024/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BRITA, PO DE PEDRA, AREIA, AREIAO, BOMBA MONOFASICA E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 90.186,00
  20/09/2018000139/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 79.375,00
  12/01/2017000006/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2016 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 070/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 51.973,50
  20/03/2015000043/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº025/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014TERMINO DE PRAZOR$ 22.113,35
  13/03/2015000025/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº025/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 124.638,46
        Total R$ 941.448,86
Total R$ 941.448,86
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